【中心医院预算执行情况工作报告】随着2024年度财政预算的逐步推进,我院在上级主管部门的正确领导下,紧紧围绕医院年度工作目标和财务管理工作要求,认真贯彻落实各项财政政策,合理安排资金使用,努力提高资金使用效率。现将本年度预算执行情况汇报如下:
一、总体预算执行情况
截至2024年第三季度末,我院全年预算执行进度基本符合预期,整体执行率保持在合理范围内。根据财务部门统计,截至9月底,医院总预算支出完成率为78.3%,其中医疗业务支出占比较大,占比达到62%;行政管理费用及设备采购等其他支出也按计划有序推进。
二、重点支出项目执行情况
1. 医疗服务支出:主要用于临床科室日常运营、药品采购、耗材使用及医护人员薪酬发放等。该部分支出执行情况良好,确保了医院正常运转和医疗服务的稳定提供。
2. 设备更新与购置:为提升医院诊疗水平,本年度计划新增一批先进医疗设备。目前已完成部分设备的招标和采购流程,预计年底前可完成全部设备的安装调试工作。
3. 信息化建设:作为医院现代化发展的重要组成部分,信息化系统的升级和维护工作也在稳步推进中,有效提升了医院管理效率和服务质量。
三、预算执行中存在的问题
尽管整体预算执行情况较为平稳,但在实际操作过程中仍存在一些问题和不足,主要体现在以下几个方面:
1. 部分项目因审批流程较长,导致资金拨付滞后,影响了相关工作的推进速度。
2. 在应对突发公共卫生事件时,临时性支出增加,对原有预算安排造成一定影响。
3. 部分科室在预算编制和执行过程中存在不够精细的问题,需进一步加强预算管理意识。
四、下一步工作计划
针对上述问题,我院将在今后的工作中采取以下措施,进一步提升预算管理水平:
1. 加强预算编制的科学性和前瞻性,结合医院实际情况,合理分配各项资金资源。
2. 完善内部管理制度,强化预算执行过程中的监督与考核,确保资金使用规范、高效。
3. 提高各部门对预算管理的重视程度,增强预算意识和责任意识,形成全员参与、共同管理的良好氛围。
五、结语
2024年是医院持续发展的关键一年,面对复杂的经济环境和日益增长的医疗需求,我院将继续坚持“以患者为中心”的服务理念,不断优化资源配置,提高资金使用效益,为医院高质量发展提供坚实保障。
特此报告。